序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控方式 | 责任人 | 备注 |
1 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 制定材料与零部件控制程序,明确人员职责,加强过程巡查,检查相关工作见证材料 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
2 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
3 | 未按规定进行材料标识、发放和领用 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植 按照规定进行材料发放领用,并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
4 | 未按规定存放、保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 | ||
5 | 作业(工艺) | 材料变更手续不全 | 按照材料控制程序要求进行确认和控制 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
6 | 未按规定进行图纸会审 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行图纸会审程序 | 月调度 | 主要负责人 | ||
7 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工前技术交底 | 月调度 | 主要负责人 | ||
8 | 未对作业工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 | 未编制相应的安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划等 | 施工方案或施工组织设计(含质量计划)的编制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况,检查相关工作见证材料 | 日管控 | 质量安全员 | ||
10 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按焊接控制相关程序要求,建立焊接作业人员明细表,焊工持证焊接,项目符合要求;焊接环境应满足法规标准要求;及时、准确、规范填写焊接记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
11 | 焊接工艺评定未覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡,且能覆盖焊接所需的工艺 | 日管控 | 质量安全员 | ||
12 | 未按规定对焊缝返修进行控制 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 | ||
13 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
14 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 | ||
15 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
16 | 未对(外委含第三方)无损检测工作有效控制或确认 | 未对外委(含第三方)无损检测工作有效控制或确认 | 月调度 | 主要负责人 | ||
17 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
18 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
19 | 检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件,并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 | ||
20 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
21 | 施工设备和检验与试验装置 | 施工设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境、检定校准等不符合要求 | 1.制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序,明确相关要求; 2.加强过程巡查及档案管理; 3.检查相关工作见证材料。 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
22 | 施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求 | 按相关规定对仪器设备检定或校准,并保存见证材料 | 日管控 | 质量安全员 | ||
23 | 施工设备和检验与试验装置状态控制不符合要求 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
24 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 发现现场作业安全风险、危险源及并制定相关控制措施 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
25 | 作业过程不符合相关要求 | 对配套设施检查交接,对施工工艺符合性检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
26 | 施工前未进行安全技术档案交接 | 检查安全技术档案交接情况 | 日管控 | 质量安全员 | ||
27 | 起重作业人员未持证上岗 | 现场检查起重作业人员证件 | 日管控 | 质量安全员 | ||
28 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
29 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
30 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
31 | 未确认现场作业人员持证健康状态是否符合要求 | 加强过程巡查,检查施工人员健康状态 | 日管控 | 质量安全员 | ||
32 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
33 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
34 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 | |
37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |
备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,起重机械安装(含修理)单位应当结合本单位实际情况和安装工作的具体要求,细化风险管控清单,调整管控形式。